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经济管理学院参与2025共享课堂《国际内部审计理论与实务》第七讲“内部审计知识要素(下)”


2025年11月16日下午,经济管理学院参与《国际内部审计理论与实务》共享课堂第七讲,主题为“内部审计知识要素(下)”。本次讲座继续由北京兆泰投资顾问有限公司CIA特约研究员卢其顺老师主讲,2025级审计专业硕士研究生及部分教师积极参与。



讲座第一部分,卢其顺老师首先以系统开发生命周期与交付过程为切入点,深入剖析了变更控制的定义、要求与潜在风险,并详细讲解了其控制程序的构建逻辑。他围绕生命周期法、原型法、面向对象开发法等软件开发方法,逐一阐述其核心原理、适用场景及优缺点,同时结合审计实践,分析了不同开发方法在审计中的风险点与应对建议,让同学们认识到计算机审计技术在实务中的辅助作用。随后,卢其顺老师还对各种软件系统的特性、控制与审计方法进行了阐述,并强调了IT治理在内部审计中的关键作用。



讲座第二部分,卢其顺老师紧扣CIA考试核心考点,全面覆盖多维度会计知识。他对资本预算的核心工具进行了深入讲解,并解读了税收类型、税收筹划原则与政策对企业决策的作用。此外,卢老师还阐述了管理会计、责任会计的内涵和绩效评价体系,讲解了各种成本核算方法,明确成本在经营决策中的差异化作用,帮助同学们构建起适配CIA考试与审计实务的会计知识体系。

作为《国际内部审计理论与实务》系列共享课堂的最后一讲,本次课堂的顺利开展,为整个共享课堂系列课程画上了严谨而圆满的句号。系列课程以内部审计核心理论为根基,以实务应用为导向,构建起“理论-方法-实践”三位一体的教学体系。课程通过层层递进的知识讲解与案例剖析,为我校经济管理学院学生后续参与学术研究、备战CIA考试及投身相关职业领域奠定了坚实基础。

(撰稿:李若婷 王钰  审核:李海萍   签发:李峰)

    
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